Prissättning B2B (exklusive skatt) och B2C (inklusive skatt)¶
När man arbetar med konsumenter uttrycks priserna vanligtvis med skatter inkluderade i priset (t.ex. i de flesta e-handelsbutiker). Men när du arbetar i en B2B-miljö förhandlar företag vanligtvis priser med skatter exkluderade.
Odoo hanterar båda användningsfallen enkelt, så länge du registrerar dina priser på produkten med skatter exkluderade eller inkluderade, men inte båda tillsammans. Om du hanterar alla dina priser med endast moms inkluderad (eller exkluderad), kan du fortfarande enkelt göra en försäljningsorder med ett pris som har moms exkluderad (eller inkluderad): det är enkelt.
Denna dokumentation är endast avsedd för det specifika användningsfall där du behöver ha två referenser för priset (inklusive eller exklusive moms) för samma produkt. Anledningen till komplexiteten är att det inte finns ett symmetriskt förhållande mellan priser inklusive och priser exklusive, vilket visas i detta användningsfall, i Belgien med en skatt på 21%:
Din e-handel har en produkt för 10€ (inklusive skatter)
Detta skulltill exempel 8,26 € (exklusive skatter) och en skatt på 1,74 €
Men för samma användningsfall, om du registrerar priset utan skatt på produktformuläret (8,26 €), får du ett pris med inkluderad skatt på 9,99 €, eftersom:
8.26€ * 1.21 = 9.99€
Så beroende på hur du registrerar dina priser i produktformuläret kommer du att få olika resultat för priset inklusive skatter och priset exklusive skatter:
Exklusive skatter: 8.26€ & 10.00€
Inklusive skatter: 8.26€ & 9.99€
Observera
Om du köper 100 stycken för 10 € inklusive skatter blir det ännu knepigare. Du kommer att få 1000€ (inklusive skatt) = 826,45€ (pris) + 173,55€ (skatt) Vilket skiljer sig mycket från ett pris per styck på 8,26€ exklusive skatt.
Denna dokumentation förklarar hur man hanterar det mycket specifika användningsfallet där du behöver hantera de två priserna (exklusive och inklusive skatt) på produktformuläret inom samma företag.
Observera
När det gäller ekonomi har du inte mer intäkter om du säljer din produkt för 10 € istället för 9,99 € (för en skatt på 21%), eftersom din intäkt kommer att vara exakt densamma vid 9,99 €, bara skatten är 0,01 € högre. Så om du driver en e-handel i Belgien, gör din kund en tjänst och sätt ditt pris till 9,99 € istället för 10 €. Observera att detta inte gäller för 20 € eller 30 €, eller andra skattesatser, eller en kvantitet >1. Du kommer också att göra dig själv en tjänst eftersom du kan hantera allt skattefritt, vilket är mindre felbenäget och enklare för dina säljare.
Konfiguration¶
Inledning¶
Det bästa sättet att undvika denna komplexitet är att välja endast ett sätt att hantera dina priser och hålla fast vid det: pris utan skatt eller pris med skatt inkluderad. Definiera vilken som är standard lagrad på produktformuläret (på standardskatten relaterad till produkten), och låt Odoo beräkna den andra automatiskt, baserat på prislistan och skattepositionen. Förhandla dina kontrakt med kunderna i enlighet med detta. Detta fungerar perfekt out-of-the-box och du har ingen specifik konfiguration att göra.
Om du inte kan göra det och om du verkligen förhandlar om vissa priser exklusive moms och, för andra kunder, andra priser inklusive moms, måste du göra det:
lagra alltid standardpriset exklusive skatt på produktformuläret och tillämpa en skatt (pris exkluderat på produktformuläret)
skapa en prislista med priser i ** inklusive moms**, för specifika kunder
skapa en skatteposition som ändrar en skatteexkluderad position till en skatteinkluderad position
tilldela både prislistan och den skattemässiga positionen till kunder som vill dra nytta av denna prislista och skattemässiga position
I den här dokumentationen kommer vi att utgå från ovanstående användningsfall:
din produkts standardförsäljningspris är 8.26 € exklusive skatt
men vi vill sälja den för 10 €, inklusive moms, i våra butiker eller på vår e-handelswebbplats
e-handel¶
Om du bara använder B2C- eller B2B-priser på din webbplats väljer du bara lämplig inställning i appinställningarna för Website.
Om du har både B2B- och B2C-priser på en och samma webbplats ska du följa dessa instruktioner:
Aktivera utvecklarläge och gå till :menyval:`Allmänna inställningar --> Användare & Företag --> Grupper`.
Öppna antingen
Technical / Tax display B2B
ellerTechnical / Tax display B2C
.Under fliken Users lägger du till de användare som behöver tillgång till pristypen. Lägg till B2C-användare i B2C-gruppen och B2B-användare i B2B-gruppen.
Ställa in dina produkter¶
Ditt företag måste vara konfigurerat med exkluderad skatt som standard. Detta är vanligtvis standardkonfigurationen, men du kan kontrollera din Default Sale Tax från menyn
i bokföringsprogrammet.När du har gjort det kan du skapa en B2C-prislista. Du kan aktivera prislistefunktionen per kund från menyn:
i försäljningsapplikationen. Välj alternativet olika priser per kundsegment.När du är klar skapar du en B2C-prislista från menyn
. Det är också bra att döpa om standardprislistan till B2B för att undvika förvirring.Skapa sedan en produkt för 8,26 €, med en skatt på 21% (definierad som skatt som inte ingår i priset) och sätt ett pris på denna produkt för B2C-kunder på 10 €, från menyn
i Sales-applikationen:Fastställande av den finanspolitiska positionen för B2C¶
I bokföringsprogrammet skapar du en B2C-redovisningsposition från den här menyn:
. Denna skatteposition ska mappa moms 21% (skatt exkluderad från priset) med moms 21% (skatt inkluderad i priset)Testa genom att skapa en offert¶
Skapa en offert i programmet Försäljning med hjälp av menyn
. Du bör få följande resultat: 8,26€ + 1,73€ = 9,99€.Skapa sedan en offert men ändra prislistan till B2C och den skattemässiga positionen till B2C på offerten innan du lägger till din produkt. Du bör få det förväntade resultatet, vilket är ett totalpris på 10€ för kunden: 8.26€ + 1.74€ = 10.00€.
Detta är det förväntade beteendet för en kund i din butik.
Undvik att ändra varje försäljningsorder¶
Om du förhandlar om ett avtal med en kund, oavsett om du förhandlar med eller utan skatt, kan du ange prislistan och skattepositionen på kundformuläret så att den tillämpas automatiskt vid varje försäljning till denna kund.
Prislistan finns på fliken Försäljning & Inköp i kundformuläret, och den skattemässiga positionen finns på fliken Bokföring.
Observera att detta är felbenäget: om du anger en finansposition med skatt inkluderad i priserna men använder en prislista som inte är inkluderad, kan du få felaktiga priser beräknade för dig. Det är därför vi brukar rekommendera företag att bara arbeta med en prisreferens.