Batchbetalningar

Batchbetalningar fungerar som ett organisatoriskt verktyg som grupperar flera individuella kund- eller leverantörsbetalningar i en enda fil. Istället för att hantera transaktioner en och en, kan du konsolidera dem för att generera en detaljerad insättningsavi eller en enda elektronisk betalningsfil. Detta förenklar avsevärt bankavsämning: när ett bulkbelopp visas på ditt kontoutdrag, använder Odoo batchreferensen för att automatiskt matcha och avstämma alla underliggande betalningar i ett enda steg.

För kundbetalningar stöder funktionen både fysiska betalningar, såsom checkar och kontanter, och elektroniska överföringar. Gruppera inkommande kontant- eller checkbetalningar i batcher för att skriva ut bankinsättningsavier för att säkerställa att dina interna register speglar engångsbeloppet på ditt kontoutdrag. På leverantörssidan effektiviserar batchbetalningar bulkelektroniska överföringar. Istället för att behandla leverantörsfakturor manuellt, välj flera räkningar och generera en enda utgående betalningsfil för att ladda upp direkt till din bankportal. Eftersom dessa filformat är regionsspecifika (t.ex. SEPA i Europa, NACHA i USA, eller den globala ISO 20022-standarden), konsultera ditt lands :doc:`skattelokaliserings <../../fiscal_localizations>`dokumentation för att verifiera format som stöds.

Se även

../betalningar

Konfiguration

Se till att batchbetalningar är aktiverade genom att öppna appen Bokföring, gå till Konfiguration ‣ Inställningar, scrolla ner till sektionen Kundbetalningar, och aktivera Batchbetalningar.

Observera

Detta aktiverar både kund- och leverantörsbatchbetalningar.

Tips

Kontrollera enligt dina behov att följande appar är installerade i appen Appar:

Skapa batch

För att skapa kund- eller leverantörsbatchbetalningar och lägga till befintliga betalningar till dem, följ dessa steg:

  1. Se till att alla betalningar som ska inkluderas i batchen har registrerats.

  2. Öppna appen Bokföring och gå till Kunder ‣ Batchbetalningar eller Leverantörer ‣ Batchbetalningar enligt betalningens natur och klicka på Skapa.

  3. Konfigurera sedan batchbetalningen:

    • Batch-typ: välj om pengarna överförs till ditt konto (Inkommande) eller till någon annans konto (Utgående).

    • Bank: den bank journal som ska användas för denna batch.

    • Betalningsmetod: betalningsmetoden som används för fakturornas betalningar. Endast betalningar som matchar den valda betalningsmetoden visas.

    • Datum: batchens skapandedatum.

    • Referens: batchens referens. Lämna tom för att generera den automatiskt.

    • Lägg till en rad: klicka för att välja de betalningar som ska inkluderas i batchen.

  4. När alla önskade betalningar är inkluderade, klicka Validera för att slutföra batchen.

Alternativt kan du välja relevanta betalningar och skapa en batchbetalning direkt från dem:

  1. Se till att alla betalningar som ska inkluderas i batchen har registrerats.

  2. Öppna appen Bokföring och gå till Kunder ‣ Betalningar eller Leverantörer ‣ Betalningar och välj alla betalningar som ska inkluderas i batchen.

  3. Klicka Skapa Batch, eller (Åtgärder), och välj Skapa batchbetalning.

  4. I formulärvyn, granska de valda betalningarna. Om några enskilda betalningar saknas, klicka Lägg till en rad, välj sedan de saknade betalningarna som ska inkluderas i batchen.

  5. Om du använder ISO 20022 som Betalningsmetod, kan du definiera avgiftsansvariga alternativ i fältet Avgiftsansvarig.

  6. När alla önskade betalningar är inkluderade, klicka Validera för att slutföra batchen.

För att visa befintliga batchbetalningar, gå till Kunder ‣ Batchbetalningar eller Leverantörer ‣ Batchbetalningar.

Observera

  • Alla betalningar i en batch måste använda samma betalningsmetod.

  • När den är validerad kan inga ytterligare betalningar läggas till i en batch. Du kan radera batchen om det behövs genom att klicka (Åtgärder) och sedan (Radera).

Tips

  • Klicka Skriv ut för att ladda ner en lista över de inkluderade betalningarna.

  • För att filtrera betalningar efter betalningsmetod, klicka på kolumnrubriken Betalningsmetod under steget för att skapa batchbetalning.

Bankavstämning

När banktransaktionerna har skapats i din databas kan du stämma av dem med batchbetalningen.

Avstämning av batchbetalningen med alla dess transaktioner

Observera

Om en specifik betalning inte kunde behandlas av banken eller saknas, ta bort raden som motsvarar den betalningen med hjälp av (Radera) knappen innan du validerar avstämningen av batchbetalningen.

Bankkonton

Odoo skiljer mellan Banker (det finansiella institut som utfärdar kontot) och Bankkonton (det specifika kontonumret och clearinguppgifterna).

Du kan lagra bankuppgifter för både ditt eget företag och dina kontakter. Odoo använder automatiskt denna information vid behov, till exempel när batchbetalningsfiler genereras.

För att skydda ditt företag mot nätfiskebedrägerier konfigurerar Odoo alla nya bankkonton som ”ej betrodda” som standard, vilket förhindrar utgående banköverföringar tills du manuellt verifierar och litar på kontot.

Konfiguration

Observera

Appen Kontakter kan installeras från Appar-dashboarden.

För att konfigurera din bankinformation, öppna appen Kontakter och gå till Konfiguration. Härifrån kan du hantera Banker och Bankkonton.

Skapa en bank

Gå till Konfiguration ‣ Banker och klicka på Skapa. Fyll i följande fält:

  • Namn: Bankens namn.

  • Bankidentifieringskod: Bankens SWIFT- eller BIC-kod.

  • Bankadress: Ange Land. Fälten Gata, Stad, Stat och Postnummer är valfria.

  • Telefon och E-post: Valfria kontaktuppgifter.

Skapa ett bankkonto

Observera

Förutsättning: Ett bankkonto måste kopplas till en specifik bankpost. Se till att du har skapat den bank som krävs genom stegen ovan innan du konfigurerar ett bankkonto.

Gå till Konfiguration ‣ Bankkonton och klicka på Skapa. Ange följande uppgifter:

  • Kontonummer: Det unika identifieringsnumret för bankkontot.

  • Bank: Välj den associerade banken från rullgardinsmenyn.

  • ABA/Routing: American Bankers Association-clearingnumret (om tillämpligt).

  • Kontoinnehavarens namn: Kontoinnehavarens för- och efternamn.

  • Kontoinnehavare: Välj innehavarens kontakt från rullgardinsmenyn. Om kontakten inte finns ännu kan du koppla den senare genom att följa nästa steg.

  • Aktivera Skicka pengar för att markera kontot som Betrott. Att markera kontot som Betrott gör att du kan skicka pengar till detta konto, så gör bara detta när du är säker på att informationen är korrekt ifylld och inte tillhandahölls genom en nätfiskeattack.

Phishing-attacker

En phishing-attack är ett onlinebedrägeri som syftar till att lura personer eller företag att ge bort känslig information eller pengar genom att skicka ut bedräglig kommunikation. Bedragarna utger sig för att vara legitima företag och kan använda ofullständig information för att göra sina förfrågningar trovärdiga.

Det finns flera olika typer av nätfiskeattacker, bland annat fakturabedrägeri. I det här fallet utger sig bedragaren för att vara en riktig leverantör som följer upp obetalda räkningar eller skickar en ny faktura, men med andra betalningsuppgifter än vanligt och med falska kontaktuppgifter.

För att skydda dig mot den här typen av nätfiskeattacker bör du vara vaksam när du får oväntade fakturor eller betalningsanmodningar.

Viktigt

Om du är osäker rekommenderar vi att du kontaktar säljaren per telefon**. Se till att du ringer ett officiellt telefonnummer genom att söka själv, eftersom webbadresserna, e-postadresserna och telefonnumren som står i meddelandet du fick kan vara falska.