호주¶
모듈¶
이름 |
기술적 명칭 |
설명 |
---|---|---|
호주 - 회계 |
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The base accounting module for the Australian localization. It is installed automatically when the Australia fiscal localization package is selected. This module also installs the ABA Credit Transfer module. |
호주 보고서 - 회계 |
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Adds the Taxable Payments Annual Report (TPAR) and the Business Activity Statement (BAS) report. It is installed automatically when the Australia fiscal localization package is selected. |
호주 - 급여 |
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호주 현지화용 기본 급여 모듈입니다. |
호주 - 회계 및 급여 |
|
Contains the necessary accounting data for the Australian payroll rules. It is installed automatically when the Payroll Entries option is enabled. |
Employment Hero 급여 |
|
Synchronizes all pay runs from Employment Hero with Odoo’s journal entries. |
회계¶
세금 및 GST¶
In Australia, the standard Goods and Services Tax (GST) rate is 10%, but different rates and exemptions exist for specific categories of goods and services.

참고
세금으로 인해 BAS 신고서 내용이 변경됩니다.
세금 매핑¶
호주 현지화에서 세금명은 분류 규칙에서 필수 입력 사항으로 세율을 포함합니다. Odoo에는 수많은 세금 이 설정되어 있으나 세율은 비슷한 경우가 많습니다(0% 또는 10%).
GST 판매세¶
Odoo에서 아래와 같은 GST 판매 세금을 선택할 수 있습니다.
GST 이름 |
설명 |
청구서 라벨 |
---|---|---|
10% GST |
GST 매출 |
10% GST |
0% EX |
GST 수출품 면세 판매 |
0% GST 면세 |
0% F |
GST 면세 판매 |
0% 면제 |
0% INP |
과세 매출 입력 |
0% 과세 매출 입력 |
100% 조정 |
이 내용은 조정용이며, 금액은 필요에 따라 수정할 수 있습니다. |
세금 조정 (매출) |
GST 취득세¶
Odoo에서 아래와 같은 GST 구매 세금을 선택할 수 있습니다.
GST 이름 |
설명 |
청구서 라벨 |
---|---|---|
10% GST |
GST 구매 |
10% GST |
10% C |
자본 지출 |
10% 자본 취득 |
10% INP |
매입세액 과세 매출에 대한 매입 |
매입세액 과세 매출에 대한 10% 취득세 |
10% PRIV |
개인적 사용을 위한 매입 또는 공제 불가 |
개인 사용 목적 10% 면세 |
0% F |
GST 면세 취득 |
0% GST 면세 |
0% TPS |
매입 (과세 수입) - 세금은 별도 납부 |
0% GST 별도 납부 |
100%만 해당 |
수입품 전용 GST |
수입품 전용 GST |
100% 조정 |
세금 조정 (매입) |
세금 조정 (매입) |
100% DGST |
GST 이연 부채 |
100% DGST |
ABN 없음 |
ABN이 없는 파트너 원천징수 세금 |
ABN이 없는 경우 원천징수세 |
PAYGW - W3 |
원천징수된 기타 금액(W2 또는 W4에 표시된 금액 제외) |
기타 원천징수세액(W3) |
세부선택¶
특정한 업종에 속한 기업의 경우에는 해당 회계연도에 외주업체에게 지급한 서비스 대금을 신고해야 합니다. Odoo는 이러한 대금 지급건에 대한 세금과 재정 위치를 통합하여 TPAR 로 신고합니다. TPAR 규정에 따라 Odoo에서 선택할 수 있는 두 가지 주요 구매세 세부 옵션이 제공되지만 기본적으로는 비활성화되어 있습니다.
Example
10% GST 세금의 경우 세부 옵션은 다음과 같습니다.
세금명 |
설명 |
영향을 받는 보고서 |
기본 상태 |
---|---|---|---|
10% GST |
기본 10% GST 세금 |
BAS |
활성화 |
10% GST TPAR |
세금 TPAR 세부 옵션으로, 계약업체에서 ABN을 제공하는 경우 |
BAS
TPAR
|
비활성 |
ABN이 없는 경우 10% GST TPAR |
계약업체에서 ABN을 제공하지 않은 경우, 세금의 TPAR 세부 옵션 |
BAS
TPAR
|
비활성 |
이연 GST¶
Odoo allows companies under the Deferred Goods and Services Tax (DGST) scheme to automate their deferred GST flows.
환경설정¶
다음과 같이 권장합니다:
go to Tax Return Periodicity to monthly (= monthly BAS); and
and set thecreate a new journal to store all deferred GST entries by going to Miscellaneous as its Type when configuring it.
, and selecting
기본값으로 호주 기업은 세금(100% DGST, 비활성화가 기본값) 및 계정(21340 이연 GST 부채)을 사용할 수 있습니다. 세금 기능을 활성화하려면 이름 을 100% DGST
로 검색한 후(필요한 경우 기본 필터 제거) 활성화 토글 스위치를 클릭하여 전환합니다.
플로우¶
1. 상품 가져오기: 구매발주서 및 공급업체 청구서¶
When importing goods from abroad, the GST liability can now be deferred for companies under the DGST scheme. On the purchase order, select the 0% TPS tax (tax paid separately) for the relevant order lines.

2. BAS 보고서에 DGST 잔액 기록하기¶
호주 세무청(ATO)에 회사의 집계 부채를 통합 카고 시스템(ICS)을 통해 전자적으로 통지하면 전월에 이연된 GST 잔액이 ATO의 BAS 포털에서 확인할 수 있습니다.
중요
Odoo는 아직 ATO에서 DGST 잔액을 자동으로 가져오지 않습니다. Odoo에서 수동으로 부채 금액을 생성해야 합니다. 반복되어 이연 항목이 발생하게 되므로 이 목적으로는 새 전표를 사용하는 것이 좋습니다.
계정 21340 GST 이연 부채`및 GST 이연 잔액을 :guilabel:`대변
에 추가합니다. 위에 표시된 예시를 다시 시작하려면 $2,000달러를 대변 처리하고 저장합니다.

An auto-balancing line is created, along with journal items correctly assigning the right values in the BAS Tax Grids. Sections G11, G18, 7A, and ONLY are updated correctly.

After posting the journal entry, the BAS report displays the correct values for each section, along with the DGST offset.
보고서¶
사업 활동 보고서(BAS)¶
BAS 신고서 는 호주 GST에 등록된 기업에 대해 중요한 세무 보고 요구 사항입니다. BAS는 ATO에 다양한 세금을 신고 및 납부할 때 사용합니다. Odoo BAS 기능을 사용하여 기업이 신고할 수 있는 내용은 다음과 같습니다:
GST
PAYG 원천징수 세금
DGST
Access the report from the Accounting dashboard by clicking BAS Report (AU) under the Miscellaneous Operations section.

기준액 및 세액은 시스템에 미리 설정되어 있는 세율표 에서 선택할 수 있습니다. 세율표는 GST에 대한 추가 특수 사례(예: 와인 균등세)와 같은 경우에는 수동으로 설정할 수도 있습니다. 각 계정에 세금이 설정되면 시스템에서 자동으로 알맞은 세금 카테고리에 전표를 배치합니다. 이렇게 하면 기업의 재무 활동을 반영하여 더욱 정확하게 BAS 보고서를 작성할 수 있습니다.

GST 섹션 외에도, BAS 보고서에는 PAYG 원천징수세 요소(W1*~*W5, 이후 요약, 섹션 4)가 포함되어 있습니다. 이와 같이 통합하여 모든 급여 관련 원천징수 세금이 정확하게 파악하여 보고서에 반영될 수 있습니다.

이 모듈에는 세금이 W1~W5 유형일 경우 자동으로 계산할 수 있는 기본 제공 규칙이 내장되어 있습니다. 해당 세금에 대한 자세한 안내 및 계산 과정에 대한 자세한 내용은 급여 섹션 을 참조하세요.
마감하기¶
ATO 세무 신고 기간이 되면 입력 마감 을 클릭합니다. 세무 신고 기간은 에서 설정할 수 있습니다. 또한 세무 신고 기간의 시작일은 기간 버튼( 기간 연도)을 통해 보고서 자체에서 지정할 수 있습니다.
더 보기
참고
Odoo uses calendar quarters rather than the Australian FY quarters, which means July to September is Q3 in Odoo.
항목을 처음으로 닫기 전에 기본 GST 지급 계정 및 GST 수취 계정 을 설정해야 합니다. 알림 팝업창이 나타나고고 사용자를 세금 그룹 환경설정 메뉴로 리디렉션됩니다.

Once the GST payable and GST receivable accounts are set up, the BAS report generates an accurate journal closing entry automatically, which balances out the GST balance with the GST clearing account.
GST 미수금과 지급액 간의 잔액은 세금 그룹에 지정된 세금 정산 계정과 비교하여 설정됩니다. ATO에 지급하거나 ATO에서 수령할 금액은 은행 명세서를 기준으로 조정할 수 있습니다.

중요
BAS 보고서는 ATO로 직접 제출되지 않습니다. Odoo에서는 각 섹션에 있는 필수 값이 자동으로 계산되며, 감사를 통해 이와 같은 수치 변화가 의미하는 바를 더욱 깊이있게 파악할 수 있습니다. 기업에서 해당 값을 복사하여 ATO 포털 에 입력합니다.
세금 납부 연간 보고서(TPAR)¶
Odoo를 통해 사업체가 회계연도 동안 계약업체 또는 외주업체에 지금한 대금을 신고할 수 있습니다. 이는 TPAR 을 생성하여 진행됩니다. 사업체에 해당 보고서가 필요한지 확실하지 않은 경우 ATO의 TPAR 웹 페이지 를 참조하세요.
Access the TPAR in Odoo by going to
.환경설정¶
먼저 TPAR을 업데이트하려면 계약업체에 청구하기 전에 재정 위치를 지정해야 합니다. 이렇게 하려면 판매 및 매입 탭에서 재정 위치 를 설정합니다.
로 이동하여 계약업체를 선택하고
Based on the chosen fiscal position, the correct tax mapping will apply to the contractor’s vendor bills.

다음과 같이 TPAR에 계약자 정보가 포함됩니다.
ABN
:guilabel:`총 GST`(납부된 총 세금)
:guilabel:`총 지급액`(금액은 공급업체 청구서가 결제 완료로 표시된 후에 표시됨)
Tax Withheld (displayed if the contractor is registered with a fiscal position set to TPAR without ABN)
TPAR은 PDF, XLSX, TPAR 등 여러 가지 형식으로 내보내기를 할 수 있습니다.
송금 통지서¶
송금 통지서는 사업체에 대한 지급 증빙으로 사용되는 문서입니다. Odoo에서는
로 이동하여 결제를 선택한 다음 을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
전자 청구서¶
Peppol¶
Odoo는 호주의 Peppol 요건 을 준수하고 있습니다. 또는 로 이동하여 고객과 공급업체를 설정하고 하나를 선택하고 회계 탭을 클릭한 다음 필요에 따라 전자 청구서 섹션을 설정합니다.

중요
PEPPOL 네트워크 파트너에 대한 청구서 또는 대변전표를 확인하면 PEPPOL 네트워크에 수동으로 업로드할 수 있는 호환 XML 파일이 다운로드됩니다. Odoo는 현재 ANZ 지역의 액세스 포인트가 되기 위한 절차를 진행 중입니다.
일괄 결제를 위한 ABA 파일¶
ABA 파일은 호주 은행 협회 에서 개발한 디지털 형식의 파일입니다. 기업 고객이 비즈니스 관리 소프트웨어에서 하나의 파일만 업로드하면 대량 결제 처리를 용이하게 할 수 있도록 설계되었습니다.
ABA 파일의 가장 큰 장점은 결제 및 매칭 효율성 개선에 있습니다. 이를 통해 일괄 처리용으로 수많은 결제를 하나의 파일로 통합하여 모든 호주 은행에 제출할 수 있게 되었습니다.
환경설정¶
일괄 결제하기¶
일괄 결제 기능을 활성화합니다.
으로 이동하여은행 전표¶
Go to Bank journal. Enter the Account Number, click Create and edit…, and fill in the following fields:
and select the은행
BSB
계좌 소유주
그런 다음 이체하기 토글을 켠 후 저장 및 닫기 를 클릭합니다.
참고
통화 필드를 사용하는 것은 선택 사항입니다.
전표 탭으로 돌아가서 ABA 섹션 아래에 있는 다음 필드에 입력합니다.
BSB: 은행 계좌의 BSB 코드를 이 필드에 입력합니다.
금융기관 코드: 은행의 공식 3글자 약어(예: Westpac의 경우
WBC
)Supplying User Name: 6-digit number provided by the bank. Contact your bank or check its website if you do not know it.
APCA Identification Number: 6-digit number provided by the bank. Contact your bank or check its website if you do not know it.
- 자체 잔액 조정 거래 포함: 이 옵션을 추가로 선택합니다.
ABA 파일의 끝부분에 있는 “자체 잔액 조정” 거래로, 일부 은행에서 요구하는 항목입니다.
고객 및 공급업체 은행 계좌¶
회계 탭을 열고, 은행 계좌 섹션에서 줄 추가 를 클릭하여 다음 내용을 입력합니다.
또는 로 이동하여 고객 또는 공급업체를 선택합니다.계좌 번호
은행
BSB
계좌 소유주
그런 다음 이체하기 토글을 켠 후 저장 및 닫기 를 클릭합니다.
ABA 파일 생성¶
To generate an ABA file, create a vendor bill, confirm it, and ensure the vendor’s banking information is set up correctly.
다음으로 공급업체 청구서에서 결제 를 클릭한 후 다음 필드에서 선택합니다.
전표: 은행
결제 수단: ABA 계좌 이체
수신자 은행 계좌: 공급업체 계좌 번호
결제가 생성되면 일괄 항목 만들기 를 클릭합니다. 모든 정보가 맞는지 확인한 후 승인 을 클릭합니다. 승인이 완료되면 ABA 파일을 오른쪽에 있는 메시지창 에서 확인할 수 있습니다.
로 이동하여 일괄 항목에 포함시킬 결제를 선택하고은행 포털에 파일을 업로드하면 다음 은행 피드를 반복 시 ABA 거래 라인이 은행 피드에 표시됩니다. Odoo에서 이루어진 일괄 결제 와 조정해야 합니다.
인더스트리별 기능¶
Starshipit 배송¶
Starshipit is a shipping service operator that facilitates the integration of Australasian shipping couriers with Odoo. Refer to the Starshipit documentation for detailed information.
지금 구매하고 나중에 결제하기 솔루션¶
지금 구매하고 나중에 결제하기 솔루션은 호주 온라인 쇼핑몰에서 많이 사용하는 결제 방식입니다. 이러한 솔루션에서 결제대행업체로 Stripe 및 AsiaPay 도 선택할 수 있습니다.
POS 단말기¶
To establish a direct connection between Odoo and a POS terminal in Australia, a Stripe payment terminal is required. Odoo supports the EFTPOS payment solution in Australia.
참고
A Stripe payment terminal is not required to use Odoo as the main POS system. However, without one, cashiers must manually enter the final payment amount on the terminal.