ออสเตรเลีย

โมดูล

ชื่อ

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

ประเทศออสเตรเลีย - ระบบบัญชี

l10n_au

โมดูล ระบบบัญชี พื้นฐานสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของออสเตรเลีย ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก ออสเตรเลีย แพ็คเกจการแปลภาษีท้องถิ่น โมดูลนี้ยังติดตั้งโมดูล ABA Credit Transfer ด้วย

รายงานสำหรับประเทศออสเตรเลีย - ระบบบัญชี

l10n_au_reports

เพิ่ม รายงานการชำระเงินที่ต้องเสียภาษีประจำปี (TPAR) และรายงาน รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS) ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก ออสเตรเลีย แพ็คเกจการแปลภาษีท้องถิ่น

ประเทศออสเตรเลีย - บัญชีเงินเดือน

l10n_au_hr_payroll

โมดูล บัญชีเงินเดือน พื้นฐานสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลีย - บัญชีเงินเดือนพร้อมระบบบัญชี

l10n_au_hr_payroll_account

มีข้อมูลบัญชีที่จำเป็นสำหรับกฎบัญชีเงินเดือนของออสเตรเลีย ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกรายการบัญชีเงินเดือน

Employment Hero Payroll

l10n_employment_hero

ซิงโครไนซ์การจ่ายเงินเดือนทั้งหมดจาก Employment Hero กับรายการสมุดรายวันของ Odoo

Note

ผู้ใช้ระบบภาษีท้องถิ่นของออสเตรเลียไม่สามารถปิดใช้งาน:doc:การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) <../../general/users/2fa> ได้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของรัฐบาลออสเตรเลีย

การบัญชี

ภาษีและ GST

ในออสเตรเลีย อัตรา ภาษีสินค้าและบริการ (GST) มาตรฐานคือ 10% แต่มีอัตราและการยกเว้นที่แตกต่างกันสำหรับประเภทสินค้าและบริการเฉพาะ

อัตราภาษี GST มาตรฐาน

Note

ภาษีมีผลกระทบต่อ:ref:รายงาน BAS <australia/bas>

การทำแผนที่ภาษี

ในการปรับให้เหมาะกับออสเตรเลีย ชื่อภาษีรวมอัตราภาษีเป็นส่วนหนึ่งของหลักการตั้งชื่อ แม้จะมีจำนวน:doc:`ภาษี <../accounting/taxes>`ที่กำหนดค่าใน Odoo จำนวนมาก แต่อัตราของภาษีเหล่านั้นมักจะคล้ายกัน (0% หรือ 10%)

ภาษี GST การขาย

ภาษี GST การขาย ที่มีใน Odoo แสดงไว้ด้านล่าง

ชื่อ GST

คำอธิบาย

ป้ายกำกับบนใบแจ้งหนี้

10% GST

การขาย GST

10% GST

0% EX

GST ยกเว้นสำหรับการขายส่งออก

0% GST ยกเว้น

0% F

การขายยกเว้น GST

0% ได้รับการยกเว้น

0% INP

ป้อนข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี

0% การขายที่มีภาษีนำเข้า

100% Adj

นี่คือสำหรับการปรับปรุง สามารถแก้ไขจำนวนเงินให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

การปรับภาษี (การขาย)

ภาษี GST การจัดซื้อ

ภาษี GST การจัดซื้อ ที่มีใน Odoo แสดงไว้ด้านล่าง

ชื่อ GST

คำอธิบาย

ป้ายกำกับบนใบแจ้งหนี้

10% GST

การจัดซื้อ GST

10% GST

10% C

การซื้อทุน

10% การซื้อสินทรัพย์ถาวร

10% INP

การจัดซื้อเพื่อการขายที่ต้องเสียภาษีซื้อ

10% การซื้อสำหรับการขายที่ต้องเสียภาษีขาเข้า

10% PRIV

การซื้อเพื่อใช้ส่วนตัวหรือไม่สามารถหักลดหย่อนได้

10% การซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว

0% F

การซื้อปลอด GST

0% GST ยกเว้น

0% TPS

การจัดซื้อ (นำเข้าที่ต้องเสียภาษี) - ชำระภาษีแยกต่างหาก

0% GST จ่ายแยกต่างหาก

100% ONLY

GST สำหรับการนำเข้าเท่านั้น

GST สำหรับการนำเข้าเท่านั้น

100% Adj

การปรับภาษี (การจัดซื้อ)

การปรับภาษี (การจัดซื้อ)

100% DGST

หนี้สิน GST ที่เลื่อนออกไป

100% DGST

ไม่มี ABN

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับคู่ค้าที่ไม่มี ABN

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับไม่มี ABN

PAYGW - W3

จำนวนเงินอื่นที่หัก (ไม่รวมจำนวนเงินที่แสดงที่ W2 หรือ W4)

จำนวนเงินอื่นที่หัก (W3)

ตัวแปร

ธุรกิจจากบางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องรายงานการชำระเงินที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วงจากบริการที่เกี่ยวข้องในระหว่างปีงบการเงิน Odoo รวมการใช้ภาษีและ:ref:`ฐานะการเงิน <australia/tpar>`เพื่อรายงานการชำระเงินเหล่านี้ใน TPAR เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันของ TPAR มีภาษีซื้อหลักสองรูปแบบใน Odoo แต่ไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

Example

สำหรับภาษี 10% GST รูปแบบคือ:

ชื่อภาษี

คำอธิบาย

รายงานที่ได้รับผลกระทบ

สถานะเริ่มต้น

10% GST

ภาษี 10% GST เริ่มต้น

BAS

เปิดใช้งาน

10% GST TPAR

รูปแบบ TPAR ของภาษี หากผู้รับเหมาได้ให้ ABN ไว้

BAS
TPAR

ปิดใช้งาน

10% GST TPAR NO ABN

รูปแบบ TPAR ของภาษี หากผู้รับเหมาไม่ได้ให้ ABN ไว้

BAS
TPAR

ปิดใช้งาน

Deferred GST

Odoo ช่วยให้บริษัทที่อยู่ภายใต้ โครงการภาษีสินค้าและบริการแบบรอการชำระ (DGST) สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงาน GST แบบรอการชำระเป็นอัตโนมัติได้

การกำหนดค่า

แนะนำให้:

  • ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และตั้งค่า ความถี่การยื่นภาษี เป็น รายเดือน (= BAS รายเดือน) และ

  • สร้างสมุดรายวันใหม่เพื่อเก็บรายการ GST แบบรอการชำระทั้งหมด โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน ‣ ใหม่ และเลือก เบ็ดเตล็ด เป็น ประเภท เมื่อกำหนดค่า

ตามค่าเริ่มต้น ภาษี (100% DGST ไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) และบัญชี (21340 Deferred GST Liability) พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทในออสเตรเลีย เปิดใช้งานภาษีโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี ค้นหา ชื่อ 100% DGST (ลบตัวกรองเริ่มต้นหากจำเป็น) และคลิกสวิตช์สลับ เปิดใช้งาน

ขั้นตอนการทำงาน
1. การนำเข้าสินค้า: ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย

เมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หนี้สิน GST สามารถรอการชำระได้สำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้โครงการ DGST ในใบสั่งซื้อ ให้เลือกภาษี 0% TPS (ภาษีจ่ายแยกต่างหาก) สำหรับรายการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าภาษี 0% TPS ในใบสั่งซื้อ
2. การบันทึกยอดคงเหลือ DGST ในรายงาน BAS

เมื่อสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้รับการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับหนี้สินรวมของบริษัทโดยระบบสินค้าแบบบูรณาการ (ICS) ยอดคงเหลือ GST ที่รอการชำระในเดือนก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานบนพอร์ทัล BAS ของ ATO

Important

Odoo ยังไม่ได้ดึงยอดคงเหลือ DGST โดยอัตโนมัติจาก ATO จำเป็นต้องสร้างรายการด้วยตนเองด้วยจำนวนหนี้สินใน Odoo เราแนะนำให้ใช้สมุดรายวันใหม่สำหรับจุดประสงค์นี้ เนื่องจากการรอการชำระจะเกิดขึ้นซ้ำๆ

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ รายการสมุดรายวัน ‣ ใหม่ ในบรรทัดรายการสมุดรายวันแรก ให้เพิ่ม บัญชี 21340 Deferred GST Liability และยอดคงเหลือ GST แบบรอการชำระเป็น บัตรเครดิต ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน เราบันทึกเครดิต $2,000 และบันทึก

การสร้างรายการสมุดรายวันด้วยบัญชี DGST

สร้างรายการปรับสมดุลอัตโนมัติพร้อมกับรายการสมุดรายวันที่กำหนดค่าที่ถูกต้องใน BAS Tax Grids ส่วน G11, G18, 7A และ ONLY ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง

รายการสมุดรายวันพร้อมรายการปรับสมดุลอัตโนมัติและตารางภาษี BAS

หลังจากลงรายการสมุดรายวันแล้ว รายงาน BAS จะแสดงค่าที่ถูกต้องสำหรับแต่ละส่วนพร้อมกับส่วนชดเชย DGST

รายงาน

รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS)

รายงาน BAS เป็นข้อกำหนดการรายงานภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียน GST ในออสเตรเลีย BAS ใช้สำหรับรายงานและชำระภาษีต่างๆ ให้กับ ATO ด้วยฟีเจอร์ BAS ของ Odoo ธุรกิจสามารถรายงานเรื่องต่อไปนี้:

  • GST

  • PAYG ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

  • DGST

เข้าถึงรายงานจากแดชบอร์ดระบบบัญชีโดยคลิก BAS Report (AU) ภายใต้ส่วน Miscellaneous Operations

ตัวอย่างรายงาน BAS

จำนวนฐานและจำนวนภาษีจะถูกรวบรวมจาก tax grid ซึ่งได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในระบบ tax grid ยังสามารถตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับกรณีการใช้งานพิเศษเพิ่มเติมของ GST (เช่น ภาษีสมดุลไวน์) เมื่อภาษีสำหรับแต่ละบัญชีได้รับการตั้งค่าแล้ว ระบบจะจัดรายการสมุดรายวันลงในหมวดหมู่ภาษีที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน BAS มีความถูกต้องและสะท้อนกิจกรรมทางการเงินของธุรกิจ

ตัวอย่างตาราง GST

นอกเหนือจากส่วน GST แล้ว รายงาน BAS ยังรวมองค์ประกอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG (W1 ถึง W5 จากนั้น สรุป มาตรา 4) การรวมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินเดือนทั้งหมดถูกบันทึกและสะท้อนภายในรายงานอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG และสรุปรายงาน BAS

โมดูลนี้มีกฎที่สร้างไว้ในตัวซึ่งอำนวยความสะดวกในการคำนวณภาษีแบบอัตโนมัติสำหรับประเภท W1 ถึง W5 สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคำนวณภาษีเหล่านี้ โปรดดู Payroll section

ปิด

เมื่อถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีกับ ATO ให้คลิก Closing Entry ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสามารถกำหนดค่าได้ภายใต้ Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Tax Return Periodicity วันที่เริ่มต้นของระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษียังสามารถกำหนดในรายงานเองผ่านปุ่มระยะเวลา ( period year)

ดูเพิ่มเติม

ปิดบัญชีสิ้นปี

Note

Odoo ใช้ไตรมาสตามปฏิทินแทนไตรมาสปีการเงินของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่า กรกฎาคมถึงกันยายน คือ Q3 ใน Odoo

ก่อนปิดรายการเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องตั้งค่า บัญชี GST ต้องชำระ และ บัญชี GST ลูกหนี้ เริ่มต้น การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นและนำผู้ใช้ไปยังการกำหนดค่ากลุ่มภาษี

กลุ่มภาษีของรายงาน BAS

เมื่อตั้งค่าบัญชี GST ต้องชำระและบัญชี GST ลูกหนี้แล้ว รายงาน BAS จะสร้างรายการปิดสมุดรายวันที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับสมดุลยอดคงเหลือ GST กับบัญชีหักบัญชี GST

ยอดคงเหลือระหว่าง GST ลูกหนี้และ GST เจ้าหนี้จะถูกตั้งค่าเทียบกับบัญชีหักบัญชีภาษีที่กำหนดไว้ในกลุ่มภาษี จำนวนเงินที่ต้องจ่ายหรือรับจาก ATO สามารถกระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคารได้

การชำระภาษีตามรายงาน BAS

Important

รายงาน BAS ไม่ได้ถูกส่งไปยัง ATO โดยตรง Odoo ช่วยคุณคำนวณค่าที่จำเป็นในแต่ละส่วนโดยอัตโนมัติ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจประวัติเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ได้ดีขึ้น ธุรกิจสามารถคัดลอกค่าเหล่านี้และป้อนเข้าใน พอร์ทัล ATO

รายงานการจ่ายเงินที่ต้องเสียภาษีประจำปี (TPAR)

Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถรายงานการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงในระหว่างปีการเงินได้ โดยการสร้าง TPAR หากคุณไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณต้องการรายงานนี้หรือไม่ โปรดดูที่ หน้าเว็บ TPAR ของ ATO

เข้าถึง TPAR ใน Odoo โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ รายงานการจ่ายเงินที่ต้องเสียภาษีประจำปี (TPAR)

การกำหนดค่า

ก่อนอื่น จำเป็นต้องกำหนดฐานะการเงินให้กับผู้รับเหมาของคุณก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้เพื่ออัปเดต TPAR โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ผู้ขาย เลือกผู้รับเหมา และตั้งค่า ฐานะการเงิน ภายใต้แท็บ การขาย & การจัดซื้อ

ฐานะการเงิน TPAR บนผู้ขาย

ตามฐานะการเงินที่เลือก การแมปภาษีที่ถูกต้องจะถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ผู้ขายของผู้รับเหมา

การแมปภาษีใบแจ้งหนี้ผู้ขาย TPAR

TPAR ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้จากผู้รับเหมา:

  • ABN

  • Total GST (ภาษีรวมที่จ่ายไป)

  • Gross Paid (จำนวนเงินจะแสดงหลังจากใบแจ้งหนี้ผู้ขายถูกทำเครื่องหมายว่าจ่ายแล้ว)

  • Tax Withheld (แสดงหากผู้รับเหมาลงทะเบียนด้วยฐานะการเงินที่ตั้งค่าเป็น TPAR โดยไม่มี ABN)

TPAR สามารถส่งออกเป็นหลายรูปแบบ: PDF, XLSX และ TPAR

คำแนะนำการโอนเงิน

ใบแจ้งการชำระเงินเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินให้กับธุรกิจ ใน Odoo สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงิน เลือกการชำระเงิน และคลิก พิมพ์ ‣ ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Peppol

Odoo เป็นไปตาม ข้อกำหนด Peppol ของออสเตรเลีย ตั้งค่าลูกค้าและผู้ขายของคุณโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ลูกค้า หรือ ผู้ขาย ‣ ผู้ขาย เลือกหนึ่งรายการ คลิกแท็บ ระบบบัญชี และกำหนดค่าส่วน ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ตามต้องการ

การตั้งค่าออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคู่ค้า

Important

การตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้หรือบัตรเครดิตสำหรับคู่ค้าบนเครือข่าย Peppol จะดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งสามารถอัปโหลดด้วยตนเองไปยังเครือข่าย Peppol ของคุณ Odoo กำลังอยู่ระหว่างการเป็นจุดเข้าถึงสำหรับภูมิภาค ANZ

ไฟล์ ABA สำหรับการชำระเงินเป็นชุด

ไฟล์ ABA เป็นรูปแบบดิจิทัลที่พัฒนาโดย สมาคมธนาคารออสเตรเลีย ออกแบบมาสำหรับลูกค้าธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลการชำระเงินจำนวนมากโดยการอัปโหลดไฟล์เดียวจากซอฟต์แวร์จัดการธุรกิจของพวกเขา

ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ไฟล์ ABA คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการชำระเงินและการจับคู่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการรวมการชำระเงินจำนวนมากไว้ในไฟล์เดียวสำหรับการประมวลผลเป็นชุด ซึ่งสามารถส่งไปยังธนาคารในประเทศออสเตรเลียทุกแห่ง

การกำหนดค่า

การชำระเงินแบบกลุ่ม

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ การตั้งค่า และเปิดใช้งาน การชำระเงินแบบกลุ่ม

สมุดรายวันธนาคาร

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ สมุดรายวัน และเลือกสมุดรายวัน ธนาคาร ป้อน หมายเลขบัญชี คลิก สร้างและแก้ไข... และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:

  • ธนาคาร

  • BSB

  • ผู้ถือบัญชี

จากนั้นเปิดสวิตช์ ส่งเงิน และคลิก บันทึกและปิด

Note

การใช้ฟิลด์ สกุลเงิน เป็นตัวเลือก

กลับไปที่แท็บ รายการสมุดรายวัน กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ภายใต้ส่วน ABA:

  • BSB: รหัส BSB จากบัญชีธนาคารจะใช้เพื่อกรอกในฟิลด์นี้

  • รหัสสถาบันการเงิน: ตัวย่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรของธนาคารอย่างเป็นทางการ (เช่น WBC สำหรับ Westpac)

  • ชื่อผู้ใช้ผู้ส่งมอบ: หมายเลข 6 หลักที่ธนาคารจัดหาให้ ติดต่อธนาคารของคุณหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของธนาคารหากคุณไม่ทราบ

  • หมายเลขระบุตัวตน APCA: หมายเลข 6 หลักที่ธนาคารจัดหาให้ ติดต่อธนาคารของคุณหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของธนาคารหากคุณไม่ทราบ

  • รวมธุรกรรมปรับยอดด้วยตนเอง: การเลือกตัวเลือกนี้จะเพิ่มธุรกรรม

    "ปรับยอดด้วยตนเอง" เพิ่มเติมไปยังส่วนท้ายของไฟล์ ABA ซึ่งธนาคารบางแห่งต้องการ

บัญชีธนาคารของลูกค้าและผู้ขาย

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ลูกค้า หรือ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ ผู้ขาย และเลือกลูกค้าหรือผู้ขาย เปิดแท็บ ระบบบัญชี และภายใต้ส่วน บัญชีธนาคาร คลิก เพิ่มรายการ เพื่อกรอก:

  • หมายเลขบัญชี

  • ธนาคาร

  • BSB

  • ผู้ถือบัญชี

จากนั้นเปิดสวิตช์ ส่งเงิน และคลิก บันทึกและปิด

การสร้างไฟล์ ABA

ในการสร้างไฟล์ ABA ให้สร้างบิลผู้ขาย ยืนยัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลธนาคารของผู้ขายได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง

จากนั้นคลิก ชำระเงิน บนบิลผู้ขาย และเลือกสำหรับฟิลด์ต่อไปนี้:

  • สมุดรายวัน: ธนาคาร

  • วิธีการชำระเงิน: การโอนเครดิต ABA

  • บัญชีธนาคารผู้รับ: หมายเลขบัญชีของผู้ขาย

เมื่อสร้างการชำระเงินแล้ว ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงิน เลือกการชำระเงินที่จะรวมในชุดงาน และคลิก สร้างชุดงาน ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและคลิก ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้ว ไฟล์ ABA จะพร้อมใช้งานใน chatter ทางด้านขวา

หลังจากอัปโหลดไฟล์ไปยังพอร์ทัลของธนาคาร รายการธุรกรรม ABA จะปรากฏในฟีดธนาคารของคุณในการทำซ้ำฟีดธนาคารครั้งถัดไป คุณจะต้องกระทบยอดกับ การชำระเงินเป็นชุด ที่ทำใน Odoo

คุณสมบัติเฉพาะอุตสาหกรรม

การจัดส่ง Starshipit

Starshipit เป็นผู้ให้บริการจัดส่งที่อำนวยความสะดวกในการบูรณาการบริษัทขนส่งในออสเตรเลเซียกับ Odoo โปรดดู เอกสารประกอบของ Starshipit สำหรับข้อมูลโดยละเอียด

โซลูชันซื้อตอนนี้จ่ายทีหลัง

โซลูชัน ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง เป็นวิธีการชำระเงินยอดนิยมสำหรับร้านค้าออนไลน์ในออสเตรเลีย โซลูชันเหล่านี้บางส่วนมีให้ผ่าน Stripe และ AsiaPay

เทอร์มินัลการขายหน้าร้าน

เพื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง Odoo และเทอร์มินัลการขายหน้าร้านในออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีเทอร์มินัลชำระเงิน Stripe Odoo รองรับโซลูชันการชำระเงิน EFTPOS ในออสเตรเลีย

Note

ไม่จำเป็นต้องมีเทอร์มินัลชำระเงิน Stripe เพื่อใช้ Odoo เป็นระบบการขายหน้าร้านหลัก อย่างไรก็ตาม หากไม่มี พนักงานขายต้องป้อนจำนวนเงินชำระเงินสุดท้ายบนเทอร์มินัลด้วยตนเอง