ออสเตรเลีย¶
โมดูล¶
ชื่อ |
ชื่อทางเทคนิค |
คำอธิบาย |
|---|---|---|
ประเทศออสเตรเลีย - ระบบบัญชี |
|
โมดูล ระบบบัญชี พื้นฐานสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของออสเตรเลีย ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก ออสเตรเลีย แพ็คเกจการแปลภาษีท้องถิ่น โมดูลนี้ยังติดตั้งโมดูล ABA Credit Transfer ด้วย |
รายงานสำหรับประเทศออสเตรเลีย - ระบบบัญชี |
|
เพิ่ม รายงานการชำระเงินที่ต้องเสียภาษีประจำปี (TPAR) และรายงาน รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS) ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก ออสเตรเลีย แพ็คเกจการแปลภาษีท้องถิ่น |
ประเทศออสเตรเลีย - บัญชีเงินเดือน |
|
โมดูล:doc:`บัญชีเงินเดือน <../../hr/payroll/payroll_localizations/australia>`พื้นฐานสำหรับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของออสเตรเลีย |
ประเทศออสเตรเลีย - บัญชีเงินเดือนพร้อมระบบบัญชี |
|
มีข้อมูลบัญชีที่จำเป็นสำหรับกฎบัญชีเงินเดือนของออสเตรเลีย ติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกรายการบัญชีเงินเดือน |
Employment Hero Payroll |
|
ซิงโครไนซ์การรันการจ่ายเงินทั้งหมดจาก Employment Hero กับรายการสมุดรายวันของ Odoo |
Note
ผู้ใช้ระบบภาษีท้องถิ่นของออสเตรเลียไม่สามารถปิดใช้งาน:doc:การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) <../../general/users/2fa> ได้เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของรัฐบาลออสเตรเลีย
การบัญชี¶
ภาษีและ GST¶
ในออสเตรเลีย อัตรา ภาษีสินค้าและบริการ (GST) มาตรฐานคือ 10% แต่มีอัตราและการยกเว้นที่แตกต่างกันสำหรับประเภทสินค้าและบริการเฉพาะ
Note
ภาษีมีผลกระทบต่อ:ref:รายงาน BAS <australia/bas>
การทำแผนที่ภาษี¶
ในการปรับให้เหมาะกับออสเตรเลีย ชื่อภาษีรวมอัตราภาษีเป็นส่วนหนึ่งของหลักการตั้งชื่อ แม้จะมีจำนวน:doc:`ภาษี <../accounting/taxes>`ที่กำหนดค่าใน Odoo จำนวนมาก แต่อัตราของภาษีเหล่านั้นมักจะคล้ายกัน (0% หรือ 10%)
ภาษี GST การขาย¶
ภาษี GST การขาย ที่มีใน Odoo แสดงไว้ด้านล่าง
ชื่อ GST |
คำอธิบาย |
ป้ายกำกับบนใบแจ้งหนี้ |
|---|---|---|
10% GST |
การขาย GST |
10% GST |
0% EX |
GST ยกเว้นสำหรับการขายส่งออก |
0% GST ยกเว้น |
0% F |
การขายยกเว้น GST |
0% ได้รับการยกเว้น |
0% INP |
ป้อนข้อมูลการขายที่ต้องเสียภาษี |
0% การขายที่มีภาษีนำเข้า |
100% Adj |
นี่คือสำหรับการปรับปรุง สามารถแก้ไขจำนวนเงินให้เหมาะกับความต้องการของคุณ |
การปรับภาษี (การขาย) |
ภาษี GST การจัดซื้อ¶
ภาษี GST การจัดซื้อ ที่มีใน Odoo แสดงไว้ด้านล่าง
ชื่อ GST |
คำอธิบาย |
ป้ายกำกับบนใบแจ้งหนี้ |
|---|---|---|
10% GST |
การจัดซื้อ GST |
10% GST |
10% C |
การซื้อทุน |
10% การซื้อสินทรัพย์ถาวร |
10% INP |
การจัดซื้อเพื่อการขายที่ต้องเสียภาษีซื้อ |
10% การซื้อสำหรับการขายที่ต้องเสียภาษีขาเข้า |
10% PRIV |
การซื้อเพื่อใช้ส่วนตัวหรือไม่สามารถหักลดหย่อนได้ |
10% การซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว |
0% F |
การซื้อปลอด GST |
0% GST ยกเว้น |
0% TPS |
การจัดซื้อ (นำเข้าที่ต้องเสียภาษี) - ชำระภาษีแยกต่างหาก |
0% GST จ่ายแยกต่างหาก |
100% ONLY |
GST สำหรับการนำเข้าเท่านั้น |
GST สำหรับการนำเข้าเท่านั้น |
100% Adj |
การปรับภาษี (การจัดซื้อ) |
การปรับภาษี (การจัดซื้อ) |
100% DGST |
หนี้สิน GST ที่เลื่อนออกไป |
100% DGST |
ไม่มี ABN |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับคู่ค้าที่ไม่มี ABN |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับไม่มี ABN |
PAYGW - W3 |
จำนวนเงินอื่นที่หัก (ไม่รวมจำนวนเงินที่แสดงที่ W2 หรือ W4) |
จำนวนเงินอื่นที่หัก (W3) |
ตัวแปร¶
ธุรกิจจากบางอุตสาหกรรมจำเป็นต้องรายงานการชำระเงินที่จ่ายให้กับผู้รับเหมาช่วงจากบริการที่เกี่ยวข้องในระหว่างปีงบการเงิน Odoo รวมการใช้ภาษีและ:ref:`ฐานะการเงิน <australia/tpar>`เพื่อรายงานการชำระเงินเหล่านี้ใน TPAR เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันของ TPAR มีภาษีซื้อหลักสองรูปแบบใน Odoo แต่ไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น
Example
สำหรับภาษี 10% GST รูปแบบคือ:
ชื่อภาษี |
คำอธิบาย |
รายงานที่ได้รับผลกระทบ |
สถานะเริ่มต้น |
|---|---|---|---|
10% GST |
ภาษี 10% GST เริ่มต้น |
BAS |
เปิดใช้งาน |
10% GST TPAR |
รูปแบบ TPAR ของภาษี หากผู้รับเหมาได้ให้ ABN ไว้ |
BAS
TPAR
|
ปิดใช้งาน |
10% GST TPAR NO ABN |
รูปแบบ TPAR ของภาษี หากผู้รับเหมาไม่ได้ให้ ABN ไว้ |
BAS
TPAR
|
ปิดใช้งาน |
Deferred GST¶
Odoo ช่วยให้บริษัทที่อยู่ภายใต้ โครงการภาษีสินค้าและบริการแบบรอการชำระ (DGST) สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงาน GST แบบรอการชำระเป็นอัตโนมัติได้
การกำหนดค่า¶
แนะนำให้:
ไปที่ และตั้งค่า ความถี่การยื่นภาษี เป็น รายเดือน (= BAS รายเดือน) และ
สร้างสมุดรายวันใหม่เพื่อเก็บรายการ GST แบบรอการชำระทั้งหมด โดยไปที่ และเลือก เบ็ดเตล็ด เป็น ประเภท เมื่อกำหนดค่า
ตามค่าเริ่มต้น ภาษี (100% DGST ไม่ได้เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น) และบัญชี (21340 Deferred GST Liability) พร้อมใช้งานสำหรับบริษัทในออสเตรเลีย เปิดใช้งานภาษีโดยไปที่ ค้นหา ชื่อ 100% DGST (ลบตัวกรองเริ่มต้นหากจำเป็น) และคลิกสวิตช์สลับ เปิดใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน¶
1. การนำเข้าสินค้า: ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย¶
เมื่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หนี้สิน GST สามารถรอการชำระได้สำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้โครงการ DGST ในใบสั่งซื้อ ให้เลือกภาษี 0% TPS (ภาษีจ่ายแยกต่างหาก) สำหรับรายการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
2. การบันทึกยอดคงเหลือ DGST ในรายงาน BAS¶
เมื่อสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (ATO) ได้รับการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับหนี้สินรวมของบริษัทโดยระบบสินค้าแบบบูรณาการ (ICS) ยอดคงเหลือ GST ที่รอการชำระในเดือนก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานบนพอร์ทัล BAS ของ ATO
Important
Odoo ยังไม่ได้ดึงยอดคงเหลือ DGST โดยอัตโนมัติจาก ATO จำเป็นต้องสร้างรายการด้วยตนเองด้วยจำนวนหนี้สินใน Odoo เราแนะนำให้ใช้สมุดรายวันใหม่สำหรับจุดประสงค์นี้ เนื่องจากการรอการชำระจะเกิดขึ้นซ้ำๆ
ไปที่ ในบรรทัดรายการสมุดรายวันแรก ให้เพิ่ม บัญชี 21340 Deferred GST Liability และยอดคงเหลือ GST แบบรอการชำระเป็น บัตรเครดิต ในตัวอย่างที่แสดงด้านบน เราบันทึกเครดิต $2,000 และบันทึก
สร้างรายการปรับสมดุลอัตโนมัติพร้อมกับรายการสมุดรายวันที่กำหนดค่าที่ถูกต้องใน BAS Tax Grids ส่วน G11, G18, 7A และ ONLY ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้อง
หลังจากลงรายการสมุดรายวันแล้ว รายงาน BAS จะแสดงค่าที่ถูกต้องสำหรับแต่ละส่วนพร้อมกับส่วนชดเชย DGST
รายงาน¶
รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ (BAS)¶
รายงาน BAS เป็นข้อกำหนดการรายงานภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่จดทะเบียน GST ในออสเตรเลีย BAS ใช้สำหรับรายงานและชำระภาษีต่างๆ ให้กับ ATO ด้วยฟีเจอร์ BAS ของ Odoo ธุรกิจสามารถรายงานเรื่องต่อไปนี้:
GST
PAYG ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
DGST
เข้าถึงรายงานจากแดชบอร์ดระบบบัญชีโดยคลิก BAS Report (AU) ภายใต้ส่วน Miscellaneous Operations
จำนวนฐานและจำนวนภาษีจะถูกรวบรวมจาก tax grid ซึ่งได้รับการกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในระบบ tax grid ยังสามารถตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับกรณีการใช้งานพิเศษเพิ่มเติมของ GST (เช่น ภาษีสมดุลไวน์) เมื่อภาษีสำหรับแต่ละบัญชีได้รับการตั้งค่าแล้ว ระบบจะจัดรายการสมุดรายวันลงในหมวดหมู่ภาษีที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน BAS มีความถูกต้องและสะท้อนกิจกรรมทางการเงินของธุรกิจ
นอกเหนือจากส่วน GST แล้ว รายงาน BAS ยังรวมองค์ประกอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย PAYG (W1 ถึง W5 จากนั้น สรุป มาตรา 4) การรวมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินเดือนทั้งหมดถูกบันทึกและสะท้อนภายในรายงานอย่างถูกต้อง
โมดูลนี้ประกอบด้วยกฎในตัวที่อำนวยความสะดวกในการคำนวณภาษีอัตโนมัติสำหรับประเภท W1 ถึง W5 สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคำนวณสำหรับภาษีเหล่านี้ โปรดดูที่ ส่วนบัญชีเงินเดือน
ปิด¶
เมื่อถึงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีกับ ATO ให้คลิก Closing Entry ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสามารถกำหนดค่าได้ภายใต้ วันที่เริ่มต้นของระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษียังสามารถกำหนดในรายงานเองผ่านปุ่มระยะเวลา ( period year)
ดูเพิ่มเติม
Note
Odoo ใช้ไตรมาสตามปฏิทินแทนไตรมาสปีการเงินของออสเตรเลีย ซึ่งหมายความว่า กรกฎาคมถึงกันยายน คือ Q3 ใน Odoo
ก่อนปิดรายการเป็นครั้งแรก จำเป็นต้องตั้งค่า บัญชี GST ต้องชำระ และ บัญชี GST ลูกหนี้ เริ่มต้น การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นและนำผู้ใช้ไปยังการกำหนดค่ากลุ่มภาษี
เมื่อตั้งค่าบัญชี GST ต้องชำระและบัญชี GST ลูกหนี้แล้ว รายงาน BAS จะสร้างรายการปิดสมุดรายวันที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับสมดุลยอดคงเหลือ GST กับบัญชีหักบัญชี GST
ยอดคงเหลือระหว่าง GST ลูกหนี้และ GST เจ้าหนี้จะถูกตั้งค่าเทียบกับบัญชีหักบัญชีภาษีที่กำหนดไว้ในกลุ่มภาษี จำนวนเงินที่ต้องจ่ายหรือรับจาก ATO สามารถกระทบยอดกับใบแจ้งยอดธนาคารได้
Important
รายงาน BAS ไม่ได้ถูกส่งไปยัง ATO โดยตรง Odoo ช่วยคุณคำนวณค่าที่จำเป็นในแต่ละส่วนโดยอัตโนมัติ พร้อมความสามารถในการตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจประวัติเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้ได้ดีขึ้น ธุรกิจสามารถคัดลอกค่าเหล่านี้และป้อนเข้าใน พอร์ทัล ATO
รายงานการจ่ายเงินที่ต้องเสียภาษีประจำปี (TPAR)¶
Odoo ช่วยให้ธุรกิจสามารถรายงานการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงในระหว่างปีการเงินได้ โดยการสร้าง TPAR หากคุณไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณต้องการรายงานนี้หรือไม่ โปรดดูที่ หน้าเว็บ TPAR ของ ATO
เข้าถึง TPAR ใน Odoo โดยไปที่
การกำหนดค่า¶
ก่อนอื่น จำเป็นต้องกำหนดฐานะการเงินให้กับผู้รับเหมาของคุณก่อนที่จะออกใบแจ้งหนี้เพื่ออัปเดต TPAR โดยไปที่ เลือกผู้รับเหมา และตั้งค่า ฐานะการเงิน ภายใต้แท็บ การขาย & การจัดซื้อ
ตามฐานะการเงินที่เลือก การแมปภาษีที่ถูกต้องจะถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ผู้ขายของผู้รับเหมา
TPAR ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้จากผู้รับเหมา:
ABN
Total GST (ภาษีรวมที่จ่ายไป)
Gross Paid (จำนวนเงินจะแสดงหลังจากใบแจ้งหนี้ผู้ขายถูกทำเครื่องหมายว่าจ่ายแล้ว)
Tax Withheld (แสดงหากผู้รับเหมาลงทะเบียนด้วยฐานะการเงินที่ตั้งค่าเป็น TPAR โดยไม่มี ABN)
TPAR สามารถส่งออกเป็นหลายรูปแบบ: PDF, XLSX และ TPAR
คำแนะนำการโอนเงิน¶
ใบแจ้งการชำระเงินเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการชำระเงินให้กับธุรกิจ ใน Odoo สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ เลือกการชำระเงิน และคลิก
ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์¶
Peppol¶
Odoo เป็นไปตาม ข้อกำหนด Peppol ของออสเตรเลีย ตั้งค่าลูกค้าและผู้ขายของคุณโดยไปที่ หรือ เลือกหนึ่งรายการ คลิกแท็บ ระบบบัญชี และกำหนดค่าส่วน ออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ตามต้องการ
Important
การตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งหนี้หรือบัตรเครดิตสำหรับคู่ค้าบนเครือข่าย Peppol จะดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งสามารถอัปโหลดด้วยตนเองไปยังเครือข่าย Peppol ของคุณ Odoo กำลังอยู่ระหว่างการเป็นจุดเข้าถึงสำหรับภูมิภาค ANZ
ไฟล์ ABA สำหรับการชำระเงินเป็นชุด¶
ไฟล์ ABA เป็นรูปแบบดิจิทัลที่พัฒนาโดย สมาคมธนาคารออสเตรเลีย ออกแบบมาสำหรับลูกค้าธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผลการชำระเงินจำนวนมากโดยการอัปโหลดไฟล์เดียวจากซอฟต์แวร์จัดการธุรกิจของพวกเขา
ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ไฟล์ ABA คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการชำระเงินและการจับคู่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการรวมการชำระเงินจำนวนมากไว้ในไฟล์เดียวสำหรับการประมวลผลเป็นชุด ซึ่งสามารถส่งไปยังธนาคารในประเทศออสเตรเลียทุกแห่ง
การกำหนดค่า¶
การชำระเงินแบบกลุ่ม¶
ไปที่ และเปิดใช้งาน การชำระเงินแบบกลุ่ม
สมุดรายวันธนาคาร¶
ไปที่ และเลือกสมุดรายวัน ธนาคาร ป้อน หมายเลขบัญชี คลิก สร้างและแก้ไข... และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:
ธนาคาร
BSB
ผู้ถือบัญชี
จากนั้นเปิดสวิตช์ ส่งเงิน และคลิก บันทึกและปิด
Note
การใช้ฟิลด์ สกุลเงิน เป็นตัวเลือก
กลับไปที่แท็บ รายการสมุดรายวัน กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ภายใต้ส่วน ABA:
BSB: รหัส BSB จากบัญชีธนาคารจะใช้เพื่อกรอกในฟิลด์นี้
รหัสสถาบันการเงิน: ตัวย่อภาษาอังกฤษ 3 ตัวอักษรของธนาคารอย่างเป็นทางการ (เช่น
WBCสำหรับ Westpac)ชื่อผู้ใช้ผู้ส่งมอบ: หมายเลข 6 หลักที่ธนาคารจัดหาให้ ติดต่อธนาคารของคุณหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของธนาคารหากคุณไม่ทราบ
หมายเลขระบุตัวตน APCA: หมายเลข 6 หลักที่ธนาคารจัดหาให้ ติดต่อธนาคารของคุณหรือตรวจสอบเว็บไซต์ของธนาคารหากคุณไม่ทราบ
Include Self Balancing Transaction: selecting this option adds an additional "self-balancing" transaction to the end of the ABA file, which is required by some banks.
บัญชีธนาคารของลูกค้าและผู้ขาย¶
ไปที่ หรือ และเลือกลูกค้าหรือผู้ขาย เปิดแท็บ ระบบบัญชี และภายใต้ส่วน บัญชีธนาคาร คลิก เพิ่มรายการ เพื่อกรอก:
หมายเลขบัญชี
ธนาคาร
BSB
ผู้ถือบัญชี
จากนั้นเปิดสวิตช์ ส่งเงิน และคลิก บันทึกและปิด
การสร้างไฟล์ ABA¶
ในการสร้างไฟล์ ABA ให้สร้างบิลผู้ขาย ยืนยัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลธนาคารของผู้ขายได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง
จากนั้นคลิก ชำระเงิน บนบิลผู้ขาย และเลือกสำหรับฟิลด์ต่อไปนี้:
สมุดรายวัน: ธนาคาร
วิธีการชำระเงิน: การโอนเครดิต ABA
บัญชีธนาคารผู้รับ: หมายเลขบัญชีของผู้ขาย
เมื่อสร้างการชำระเงินแล้ว ไปที่ เลือกการชำระเงินที่จะรวมในชุดงาน และคลิก สร้างชุดงาน ตรวจสอบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและคลิก ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบแล้ว ไฟล์ ABA จะพร้อมใช้งานใน chatter ทางด้านขวา
หลังจากอัปโหลดไฟล์ไปยังพอร์ทัลของธนาคาร รายการธุรกรรม ABA จะปรากฏในฟีดธนาคารของคุณในการทำซ้ำฟีดธนาคารครั้งถัดไป คุณจะต้องกระทบยอดกับ การชำระเงินเป็นชุด ที่ทำใน Odoo
คุณสมบัติเฉพาะอุตสาหกรรม¶
การจัดส่ง Starshipit¶
Starshipit เป็นผู้ให้บริการจัดส่งที่อำนวยความสะดวกในการบูรณาการบริษัทขนส่งในออสเตรเลเซียกับ Odoo โปรดดู เอกสารประกอบของ Starshipit สำหรับข้อมูลโดยละเอียด
ดูเพิ่มเติม
โซลูชันซื้อตอนนี้จ่ายทีหลัง¶
โซลูชัน ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง เป็นวิธีการชำระเงินยอดนิยมสำหรับร้านค้าออนไลน์ในออสเตรเลีย โซลูชันเหล่านี้บางส่วนมีให้ผ่าน Stripe และ AsiaPay
เทอร์มินัลการขายหน้าร้าน¶
เพื่อสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง Odoo และเทอร์มินัลการขายหน้าร้านในออสเตรเลีย จำเป็นต้องมีเทอร์มินัลชำระเงิน Stripe Odoo รองรับโซลูชันการชำระเงิน EFTPOS ในออสเตรเลีย
Note
ไม่จำเป็นต้องมีเทอร์มินัลชำระเงิน Stripe เพื่อใช้ Odoo เป็นระบบการขายหน้าร้านหลัก อย่างไรก็ตาม หากไม่มี พนักงานขายต้องป้อนจำนวนเงินชำระเงินสุดท้ายบนเทอร์มินัลด้วยตนเอง