Încheierea anului în Odoo (închiderea unui an fiscal)¶
Inainte de a merge mai departe cu închiderea unui an fiscal, există câteva pași pe care ar trebui să-i luați în mod obișnuit pentru a vă asigura că contabilitatea dvs. este corectă, actualizată și exactă:
Asigurați-vă că ați reconciliat complet ** contul (ele) bancar (e) ** până la sfârșitul anului și confirmați că soldurile finale ale cărții de jocuri coincid cu soldurile declarației bancare.
Verificați dacă toate ** facturile clienților ** au fost introduse și aprobate.
Confirmați că ați introdus și convenit toate ** facturile furnizorilor **.
Validați toate ** cheltuielile **, asigurându-vă că sunt exacte.
Confirmați că toate plățile primite au fost introduse și înregistrate corect.
Year-end checklist¶
Rulează un ** raport fiscal ** și verifică dacă informațiile fiscale
Reconciliați toate conturile din ** Bilanțul de situație **:
Conveniți soldurile bancare din Odoo cu soldurile bancare reale din declarațiile bancare. Utilizați ** Raportul de reconciliere bancară ** pentru a vă ajuta cu acest lucru.
Reconciliați toate tranzacțiile din conturile dvs. de numerar și bancă rulând ** Raportul vechi de a primi ** și ** Raportul vechi de a plăti **.
Verificați conturile dvs., asigurându-vă că înțelegeți în totalitate tranzacțiile care le afectează și natura tranzacțiilor, asigurându-vă că include împrumuturi și active fixe.
Run the optional Payments Matching feature, under the More dropdown on the dashboard, validating any open Vendor Bills and Customer Invoices with their payments. This step is optional, however it may assist the year-end process if all outstanding payments and invoices are reconciled, and could lead finding errors or mistakes in the system.
Contabilul / contabilul dvs. probabil va verifica elementele și intrările de carte din bilanțul de situație pentru:
Dacă contabilul / contabilul dvs. trece prin auditarea finală a anului, ar putea dori să aibă copii pe hârtie ale tuturor elementelor din bilanțul de situație (de exemplu, împrumuturi, conturi bancare, avansuri, declarații de taxe de vânzări, etc.) pentru a conveni acestea cu soldurile dvs. Odoo.
În timpul acestui proces, este o bună practică să setați ** Data de blocare pentru Non-Advisers ** la ultima zi a anului financiar precedent, care este setată în configurarea contabilității. Astfel, contabilul poate fi sigur că nimeni nu modifică tranzacțiile din anul precedent în timpul auditării cărților.
Închiderea anului fiscal¶
În Odoo nu este necesar să faceți o intrare de închidere a finalului de an pentru a închide conturile declarației de venituri. Rapoartele sunt create în timp real, ceea ce înseamnă că ** Declarația de venituri ** corespunde direct cu data finală a anului pe care o specificați în Odoo. Prin urmare, orice dată când generați ** Declarația de venituri **, data de început va corespunde cu începutul ** Anului fiscal ** și soldurile conturilor vor fi toate 0.
Odată ce contabilul / contabilul dvs. a creat intrarea în jurnal pentru alocarea ** Profitului anului curent **, ar trebui să setați ** Data de blocare ** la ultima zi a anului fiscal. Asigurându-vă că înainte de a face astfel, confirmați dacă sau nu profitul anului curent din ** Bilanțul ***corect raportează un sold de 0.
Vedeți și